按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一. 部门主要职责
充分发挥统战性、教育性、民间性的特色和优势,以社会化、市场化为导向,以开展服务为纽带,团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践,积极建言献策,开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究,强化服务职能,体现建社宗旨,动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动,关心支持民办职业教育事业的发展,加强与港、澳、台、海外侨胞及国外有关教育团体和人士的联系与交流,促进友好交流与合作。
二、部门基本情况
南平中华职教社列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
南平中华职教社 |
财政核拨 |
3人 |
3人 |
三、部门主要工作总结
1、夯实基层基础,组织建设水平有新提升。
2、发挥智力优势,建言献策质量有新提升。
3、实施温暖工程,公益服务品牌有新提升。
4、推进联谊工作,对外交流合作有新提升。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余12.07万元,本年收入41.65万元,本年支出38.84万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余14.88万元。
(一)2015本年收入41.65万元,比2014年决算数增加6.19万元,增长17.45%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入40.15万元,其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00亿元。
5. 附属单位上缴收入0.00亿元。
6. 其他收入1.5万元。
(二)2015本年支出38.84万元,比2014年决算数增加9.73万元,增长33.42%,具体情况如下:
1. 基本支出31.70万元。
2. 项目支出7.15万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出38.34万元,比2014年决算数增加9.53万元,增长33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)教育支出38.34万元,较2014年决算数增加9.53万元,增长33%。主要原因是工资调整,缴纳养老、生育保险。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.11万元,同比下降(增长)82.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:无出国(境)事项。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。
(三)公务接待费0.11万元。主要用于总社领导到我市调研职业教育工作等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数10人左右。与2014年相比, 公务接待费支出下降50%,主要是:无其他接待事项。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一. 部门主要职责
充分发挥统战性、教育性、民间性的特色和优势,以社会化、市场化为导向,以开展服务为纽带,团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践,积极建言献策,开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究,强化服务职能,体现建社宗旨,动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动,关心支持民办职业教育事业的发展,加强与港、澳、台、海外侨胞及国外有关教育团体和人士的联系与交流,促进友好交流与合作。
二、部门基本情况
南平中华职教社列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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南平中华职教社 |
财政核拨 |
3人 |
3人 |
三、部门主要工作总结
1、夯实基层基础,组织建设水平有新提升。
2、发挥智力优势,建言献策质量有新提升。
3、实施温暖工程,公益服务品牌有新提升。
4、推进联谊工作,对外交流合作有新提升。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余12.07万元,本年收入41.65万元,本年支出38.84万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余14.88万元。
(一)2015本年收入41.65万元,比2014年决算数增加6.19万元,增长17.45%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入40.15万元,其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00亿元。
5. 附属单位上缴收入0.00亿元。
6. 其他收入1.5万元。
(二)2015本年支出38.84万元,比2014年决算数增加9.73万元,增长33.42%,具体情况如下:
1. 基本支出31.70万元。
2. 项目支出7.15万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出38.34万元,比2014年决算数增加9.53万元,增长33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)教育支出38.34万元,较2014年决算数增加9.53万元,增长33%。主要原因是工资调整,缴纳养老、生育保险。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.11万元,同比下降(增长)82.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:无出国(境)事项。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。
(三)公务接待费0.11万元。主要用于总社领导到我市调研职业教育工作等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数10人左右。与2014年相比, 公务接待费支出下降50%,主要是:无其他接待事项。
附件: 1.收支决算总表